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  1. O sistema verifica se campo da parametrização do SnapProperty “Ativar processo de cobrança” (snap_brok__Ativar_processo_cobranca__c”) está ativo, se sim, significa que a org irá gerar processo de cobrança.

  2. Após, o sistema deve percorrer todas as faturas com situação (snap_brok_Situacaoc) igual a "Vencida" e com o campo "Processo de cobrança" (snap_brokCobranca_c) igual a null (método “FaturaServico.atualizarFaturasVencidas”).

    1. Existindo faturas nessas condições, o sistema vai percorrer as cobranças selecionadas e verificar se existe um processo de cobrança criado com a flag Ativo (snap_brok_Ativoc) true para o mesmo contrato da fatura, ordenando pela data de início (snap_brokData_inicio_c).
      a. Existindo uma cobrança ativa, mesmo contrato e data de início.

      1. atualiza o campo "Processo de cobrança" (snap_brok_Cobranca_c) dentro fatura, informando o número do processo de cobrança (isso que faz o vinculo);

      2. atualiza o valor da cobrança (snap_brok_Valor_cobranca_c) adicionando o valor da fatura adicionada ao valor existente nesse campo.

      3. atualiza o campo "Faturas" (snap_brok_Faturas_c ) com o nome da fatura que está sendo inclusa.

        1. Caso não exista um processo de cobrança nas condições acima:

          1. Se a o dia em atraso da fatura não passou da for maior que a quantidade de dias do parâmetro “Dias em atraso para iniciar cobrança” em parametrizações SnapProperty (snap_brok__Dias_atraso_para_iniciar_cobranca__c), que no caso é 7 dias.

            1. O sistema não criará um processo de cobrança;

          2. Mas se a fatura passou da quantidade de “dias em atraso para iniciar a cobrança” (snap_brok__Dias_atraso_para_iniciar_cobranca__c) , maior que, no caso, 7 dias:

            1. cria um processo de cobrança (utilizando o método IniciarCobrancaContratoLocacao da classe CobrançaServiço), incluindo as faturas, atualizando os valores, adicionando o nome da fatura no campo faturas.

        2. Se para o contrato da fatura possuir uma cobrança ativa o sistema:

          1. Preenche o campo “cobrança” da fatura com o número da cobrança criada;

          2. Atualiza o “valor da cobrança” somando o valor da fatura;

          3. Atualiza o campo “faturas da cobrança” com o nome da fatura;

      4. atualiza o campo “dias em atraso da fatura mais antiga” e “dias em atraso” com o a quantidade de dias em atraso da(s) fatura(s), que está(ão) dentro do processo de cobrança, que possuir a maior quantidade de dias em atraso.

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OBS: Para realizarmos os testes, é necessário retirar o alerta de e-mail do fluxo que é enviado assim que o processo de cobrança é iniciado, dessa forma, o cliente possui mais tempo para verificar alguma anormalidade.

Alertas de cobrança

Está configurado na base do cliente o seguinte sistema de alerta de cobrança:

Atividades:

  1. Cria a cobrança na quantidade de dias que está nos “Dias em atraso para iniciar cobrança” em parametrizações SnapProperty + 1 dia

  2. No mesmo da criação da cobrança, o sistema manda um comunicado dizendo para o locatário que criou a cobrança.

  3. No dia seguinte manda um segundo comunicado para o locatário.

  4. 2 dias depois manda outro comunicado para o locatário e a para os fiadores

  5. 14 dias depois, o sistema manda uma notificação extra judicial para o locatário, locador e fiadores.