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Key

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1 - Entre na tela de repasse;
2 - Filtre o campo situação com o item contabilizado;
3- Entre nos repasses que aparecerem, e altere o campo situação contabilizado para situação de nota emitida;
4 - no campo número informe o número 1;
5- Clique no botão salvar;

Note

Obs: esse processo fará que a nota fiscal não seja emitida para esse repasse.