Esse artigo descreve a operação sistêmica do processo de pagamento eletrônico do repasse.
Todos os repasses deverão ser pagos e, havendo a informação de pagamento do repasse o sistema irá proceder da seguinte forma:
A parcela do documento a pagar será atualizada como "Paga"
A situação do repasse será alterada para ficará com "Contabilizado".
Estando ativo, o batch EnvioExtratoRepasseBatch irá realizar o seguinte procedimento:
Seleciona todas as parcelas que estão com situação "Paga"
Seleciona todos os repasses com situação igual a "Contabilizado"
chama repassecontabilizadoBatch
Gera a nota fiscal de serviço, desses repasses, caso exista um serviço dentro do repasse configurado para criar nota de serviço automática;
- Altera a
A situação do repasse
para “ficará com "Nota
emitida”;Gerafiscal emitida".
Estando ativo, o batch EnvioExtratoRepasseBatch irá realizar o seguinte procedimento:
Verificar as parcelas que estão com situação "Paga"
Verificar a situação dos repasses desses respectivos repasses, se estiverem como "Contabilizado"
Atendendo essas situações, o batch irá executar os seguintes processos:
Gerar o extrato do Locador dentro de cada repasse;
Envia um Enviar e-mail para o locador conforme e-mail configurado na conta do locador;
Altera Alterar a situação final do repasse para "Enviado".
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