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Esse artigo descreve a operação sistêmica do processo de pagamento eletrônico do repasse.

  1. Todos os repasses deverão ser pagos e, havendo a informação de pagamento do repasse o sistema irá proceder da seguinte forma:

    1. A parcela do documento a pagar será atualizada como "Paga"

    2. A situação do repasse será alterada para ficará com "Contabilizado".

      Estando ativo, o batch EnvioExtratoRepasseBatch irá realizar o seguinte procedimento:

    3. Seleciona todas as parcelas que estão com situação "Paga"

    4. Seleciona todos os repasses com situação igual a "Contabilizado
    5. chama repassecontabilizadoBatch

    6. Gera a nota fiscal de serviço, desses repasses, caso exista um serviço dentro do repasse configurado para criar nota de serviço automática;

    7. Altera a

      A situação do repasse

      para “

      ficará com "Nota

      emitida”;Gera

      fiscal emitida".

    8. Estando ativo, o batch EnvioExtratoRepasseBatch irá realizar o seguinte procedimento:

      1. Verificar as parcelas que estão com situação "Paga"

      2. Verificar a situação dos repasses desses respectivos repasses, se estiverem como "Contabilizado

    9. Atendendo essas situações, o batch irá executar os seguintes processos:

      1. Gerar o extrato do Locador dentro de cada repasse;

      2. Envia um Enviar e-mail para o locador conforme e-mail configurado na conta do locador;

      3. Altera Alterar a situação final do repasse para "Enviado".

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