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Todos os repasses deverão ser pagos e, havendo a informação de pagamento do repasse o sistema irá proceder da seguinte forma:
A parcela do documento a pagar será atualizada como "Paga"
Estando ativo, o batch EnvioExtratoRepasseBatch irá chama repassecontabilizadoBatch irá realizar o seguinte procedimento:
Verificar as parcelas que estão com situação "Paga"
Verificar a situação dos repasses desses respectivos repasses, se estiverem como "Contabilizado"
chama repassecontabilizadoBatcho batch EnvioExtratoRepasseBatch
Gera a nota fiscal de serviço, desses repasses, caso exista um serviço dentro do repasse configurado para criar nota de serviço automática;
A situação do repasse ficará com "Nota fiscal emitida".
Após, o batch irá executar os seguintes processos:
Gerar o extrato do Locador dentro de cada repasse;
Enviar e-mail para o locador conforme e-mail configurado na conta do locador;
Alterar a situação do repasse para "Enviado".
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