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Esse artigo descreve o recebimento dos títulos a receber de forma manual.

Processo

Para receber o título é necessário realizar o seguinte processo:

  1. Entrar na guia “Títulos a receber”;

  2. Selecionar os títulos que você deseja baixar;

  3. Clicar no botão “Receber”, neste momento o sistema apresentará uma tela para a baixa dos títulos previamente selecionados com os seguintes campos:

    1. Título: indica o número do título que possui a divergência.

    2. Situação do título: indica a situação do título em relação ao pagamento, sempre “Divergência”.

    3. Cliente: indica o cliente que originou o título.

    4. Imóvel: indica o imóvel que originou o título.

    5. Fatura: indica a fatura que originou o título a receber.

    6. Contrato de locação: indica o contrato de locação que originou o título.

    7. Vencimento: indica a data de vencimento do título.

    8. Multa calculada: indica o valor da multa calculada quando o título estava vencido. Esse valor será apresentado na tela.

    9. Juros calculado: indica o valor do juros de mora calculado quando o título estava vencido. Esse valor será apresentado na tela.

    10. Honorários calculado: indica o valor dos honorários calculados quando o título estava vencido. Esse valor será apresentado na tela.

    11. Correção calculada: indica o valor da correção calculada quando o título estava vencido. Esse valor será apresentado na tela.

    12. Desconto calculado: indica o valor do desconto calculado quando o título estava vencido.

    13. Valor recebido: indica o valor que deverá ser recebido para atender todos os encargos mais o valor principal do título.

  4. Clicar no botão “Salvar”.

  5. O sistema irá verificar se o valor recebido está igual ao valor esperado,

    1. se sim, irá alterar a situação do título a receber e da fatura para liquidados:

    2. se não, irá trocar a situação do título para divergência e ela precisa ser resolvida.

Info

Faturas que estiverem com situação “Divergência” não serão atualizadas.

Info

Valor informado no campo 'desconto recebidos” , campo usado para o usuário do financeiro dar um desconto, registra no título o valor de desconto dado ao cliente mas não gera lançamentos no contrato de locação.

Info

Todos os lançamentos de débitos gerados estão sendo vinculados ao seu respectivo lançamento de crédito. Esse vínculo está sendo informado no campo “contraparte” e pode ser verificado no repasse dependendo da configuração do sistema/contrato.