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  1. Todos os repasses deverão ser pagos e, havendo a informação de pagamento do repasse o sistema irá proceder da seguinte forma:

    1. A parcela do documento a pagar será atualizada como "Paga"

    2. A situação do repasse será alterada para "Contabilizado".

    3. Estando ativo, o batch EnvioExtratoRepasseBatch irá realizar o seguinte procedimento:

      1. Seleciona todas as parcelas que estão com situação "Paga"

      2. Seleciona todos os repasses com situação igual a "Contabilizado

      3. Gera a nota fiscal de serviço, desses repasses, caso exista um serviço dentro do repasse configurado para criar nota de serviço automática

      4. Altera a situação do repasse para “Nota emitida”;

      5. Gera o extrato do Locador dentro de cada repasse;

      6. Envia um e-mail para o locador conforme e-mail configurado na conta do locador;

      7. Altera a situação final do repasse para "Enviado".

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