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Esse artigo descreve a operação sistêmica do cancelamento da fatura.

Regras de Negócio

Uma fatura de locação pode ser cancelada apenas quando a situação do registro for igual a: Nova, Emitida, Gerada, Enviada ou Vencida.

O sistema não permite realizar o cancelamento das faturas se já houver um repasse vinculado com aqueles itens.

Processo para cancelar

Para cancelar uma fatura, siga os passos abaixo.

  1. Selecione a fatura que deseja cancelar desde que ela não tenha sido recebida.

  2. Clique no botão "Cancelar".

  3. Sistema executa o cancelamento da fatura.

  4. Sistema exibe a mensagem "Fatura cancelada com sucesso".

  5. Nesse processo o sistema também realiza o cancelamento do título dessa fatura,

    1. altera a situação do lançamento do contrato de locação que deu origem para a fatura para "Aprovado".

    2. altera a situação do boleto para "baixada" caso ele já tenha sido emitido.

Processo executado pelo sistema

Ao cancelar uma fatura, o sistema realiza as seguintes ações:

Fatura

  1. Atualiza o campo "Situação" da fatura para "Cancelada".

  2. Atualiza o campo "Data do cancelamento" para a data e hora do sistema no momento do cancelamento.

  3. Atualiza o campo "Usuário do cancelamento" para o usuário que realizou a operação de cancelamento.

  4. Atualiza o campo "Motivo do cancelamento" com a descrição digitada pelo usuário.

Lançamentos do contrato

  1. Atualiza o campo "Situação" para "Aprovado".

Títulos a receber

  1. Atualiza o campo "Situação" para "Cancelado".

  2. Atualiza o campo "Data do cancelamento" para a data no momento do cancelamento.

  3. Atualiza o campo "Situação do boleto" para "Baixado".

  4. Desmarca os campos "Incluir alteração data vencimento” e “Incluir alteração valor” se estiverem marcados.

Notificações

  1. Sistema envia e-mail "Cancelamento de fatura" para o contato do locatário cadastrado no contrato de locação.

Processo de Cobrança

  Caso a fatura cancelada esteja em processo de cobrança, o sistema realiza o seguinte procedimento:

  1. Se existir apenas uma fatura nesse processo de cobrança:

    1. O sistema apaga o campo de cobrança da fatura para retirá-la do processo de cobrança;

    2. Encerra o processo de cobrança colocando a situação da cobrança para “Cancelada”;

  2. Se existir mais de uma fatura com no mesmo processo da cobrança:

    1. O sistema apaga o campo de cobrança da fatura para retirá-la do processo de cobrança;

    2. Atualiza campo “valor da cobrança” no processo de cobrança deduzindo o campo “Valor total da fatura”;

    3. Remove o nome da fatura no campo “Faturas da cobrança”;

    4. Atualiza o campo “dias em atraso da fatura mais antiga” com o a quantidade de dias em atraso da(s) fatura(s), que está(ão) dentro do processo de cobrança, que possuir a maior quantidade de dias em atraso, após ter removido a fatura desejada.

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