Esse artigo descreve a operação sistêmica do cancelamento da fatura.
Regras de Negócio
Uma fatura de locação pode ser cancelada apenas quando a situação do registro for igual a: Nova, Emitida, Gerada, Enviada ou Vencida.
O sistema não permite realizar o cancelamento das faturas se já houver um repasse vinculado com aqueles itens.
Processo para cancelar
Para cancelar uma fatura, siga os passos abaixo.
Selecione a fatura que deseja cancelar desde que ela não tenha sido recebida.
Clique no botão "Cancelar".
Sistema executa o cancelamento da fatura.
Sistema exibe a mensagem "Fatura cancelada com sucesso".
Nesse processo o sistema também realiza o cancelamento do título dessa fatura,
altera a situação do lançamento do contrato de locação que deu origem para a fatura para "Aprovado".
altera a situação do boleto para "baixada" caso ele já tenha sido emitido.
Processo executado pelo sistema
Ao cancelar uma fatura, o sistema realiza as seguintes ações:
Fatura
Atualiza o campo "Situação" da fatura para "Cancelada".
Atualiza o campo "Data do cancelamento" para a data e hora do sistema no momento do cancelamento.
Atualiza o campo "Usuário do cancelamento" para o usuário que realizou a operação de cancelamento.
Atualiza o campo "Motivo do cancelamento" com a descrição digitada pelo usuário.
Lançamentos do contrato
Atualiza o campo "Situação" para "Aprovado".
Títulos a receber
Atualiza o campo "Situação" para "Cancelado".
Atualiza o campo "Data do cancelamento" para a data no momento do cancelamento.
Atualiza o campo "Situação do boleto" para "Baixado".
Desmarca os campos "Incluir alteração data vencimento” e “Incluir alteração valor” se estiverem marcados.
Notificações
Sistema envia e-mail "Cancelamento de fatura" para o contato do locatário cadastrado no contrato de locação.
Processo de Cobrança
Caso a fatura cancelada esteja em processo de cobrança, o sistema realiza o seguinte procedimento:
Se existir apenas uma fatura nesse processo de cobrança:
O sistema apaga o campo de cobrança da fatura para retirá-la do processo de cobrança;
Encerra o processo de cobrança colocando a situação da cobrança para “Cancelada”;
Se existir mais de uma fatura com no mesmo processo da cobrança:
O sistema apaga o campo de cobrança da fatura para retirá-la do processo de cobrança;
Atualiza campo “valor da cobrança” no processo de cobrança deduzindo o campo “Valor total da fatura”;
Remove o nome da fatura no campo “Faturas da cobrança”;
Atualiza o campo “dias em atraso da fatura mais antiga” com o a quantidade de dias em atraso da(s) fatura(s), que está(ão) dentro do processo de cobrança, que possuir a maior quantidade de dias em atraso, após ter removido a fatura desejada.