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Esse artigo descreve o recebimento dos títulos a receber de forma manual.

Processo

Para receber o título é necessário realizar o seguinte processo:

  1. Entrar na guia “Títulos a receber”;

  2. Selecionar os títulos que você deseja baixar;

  3. Clicar no botão “Receber”, neste momento o sistema apresentará uma tela para a baixa dos títulos previamente selecionados com os seguintes campos:

    1. Título: indica o número do título que possui a divergência.

    2. Situação do título: indica a situação do título em relação ao pagamento, sempre “Divergência”.

    3. Cliente: indica o cliente que originou o título.

    4. Imóvel: indica o imóvel que originou o título.

    5. Fatura: indica a fatura que originou o título a receber.

    6. Contrato de locação: indica o contrato de locação que originou o título.

    7. Vencimento: indica a data de vencimento do título.

    8. Multa calculada: indica o valor da multa calculada quando o título estava vencido. Esse valor será apresentado na tela.

    9. Juros calculado: indica o valor do juros de mora calculado quando o título estava vencido. Esse valor será apresentado na tela.

    10. Honorários calculado: indica o valor dos honorários calculados quando o título estava vencido. Esse valor será apresentado na tela.

    11. Correção calculada: indica o valor da correção calculada quando o título estava vencido. Esse valor será apresentado na tela.

    12. Desconto calculado: indica o valor do desconto calculado quando o título estava vencido.

    13. Valor recebido: indica o valor que deverá ser recebido para atender todos os encargos mais o valor principal do título.

  4. Clicar no botão “Salvar”.

Nesse momento o sistema irá verificar se o valor recebido está igual ao valor esperado,

  1. se sim, o sistema irá alterar:

    1. Na fatura:

      1. altera a situação da fatura para recebida;

      2. conta corrente: irá preencher com a conta corrente do recebimento;

      3. data do recebimento: irá preencher com a data do recebimento;

      4. valor total recebido: irá preencher com o valor total do recebimento;

    2. No título a receber:

      1. altera a situação do título a receber para recebido;

      2. Altera a situação do boleto (snap_finan__situacao_integracao__c) para:

        1. Se no contrato de locação o campo “Forma de pagamento” (snap_brok__Forma_pagamento__c) for igual a “Boleto” a situação do boleto = “Liquidado

        2. Caso contrário, situação do boleto = “Baixado”.

    3. Na conta corrente:

      1. gera um lançamento do valor do crédito na conta corrente na data do recebimento;

    4. No lançamento do contrato:

      1. altera a situação dos lançamentos da fatura para recebido;

    5. No processo de cobrança:

      1. Se houver um processo de cobrança para esse contrato de locação, e se essa fatura estiver dentro do processo de cobrança, o sistema retira-a e recalcula o valor devido dentro do processo ou altera a situação do processo de cobrança para “encerrada” caso essa fatura seja a única dentro dele.

      2. Desmarca o campo “cobrança” dentro do contrato de locação caso o processo de cobrança tenha sido encerrado com o pagamento dessa fatura.

  2. se não, irá trocar a situação do título para divergência e ela precisa ser recebida (Recebimento com divergência)

Faturas que estiverem com situação “Divergência” não serão atualizadas.

Valor informado no campo “desconto recebidos”, campo usado para o usuário do financeiro dar um desconto, registra no título o valor de desconto dado ao cliente mas não gera lançamentos no contrato de locação.

Todos os lançamentos de débitos gerados estão sendo vinculados ao seu respectivo lançamento de crédito. Esse vínculo está sendo informado no campo “contraparte” e pode ser verificado no repasse dependendo da configuração do sistema/contrato.

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